Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ pdf

4 649 0
Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Mẫu số B 01a - DN Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Tel: 0511 3562361 Fax: 0511 3562367 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ 1 NĂM 2009 ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Chỉ tiêu tài sản Mã số Thu yết minh Số cuối kỳ (ngày 31/03/2009) Số đầu năm (ngày 01/01/2009) A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 1.043.315.667.202 1.082.161.908.938 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 12.248.593.390 46.804.964.763 1. Tiền 111 V.01 12.248.593.390 46.804.964.763 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 156.250.000 656.250.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 160.190.600 660.190.600 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (3.940.600) (3.940.600) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 786.216.335.957 851.401.405.898 1. Phải thu của khách hàng 131 93.019.604.423 90.055.181.926 2. Trả trước cho người bán 132 464.094.857.980 679.122.695.938 3. Phải thu nội bộ 133 00 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 00 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 229.326.118.711 82.447.773.191 6. Dự phòng phải thu khó đòi 139 (224.245.157) (224.245.157) IV. Hàng tồn kho 140 217.151.722.298 159.487.170.110 1. Hàng tồn kho 141 V.04 219.986.187.342 162.321.635.154 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (2.834.465.044) (2.834.465.044) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 27.542.765.557 23.812.118.167 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.187.808.148 1.912.944.531 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.286.612.004 2.107.443.350 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 245.804.007 245.804.007 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 22.822.541.398 19.545.926.279 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 944.259.149.742 949.145.981.958 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 13.554.453.826 21.759.091.062 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 13.554.453.826 21.759.091.062 II. Tài sản cố định 220 800.955.599.171 795.497.025.141 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 510.811.242.314 518.877.927.155 - Nguyên giá 222 616.311.392.732 617.681.520.830 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (105.500.150.418) (98.803.593.675) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 31.938.878.842 32.052.653.618 - Nguyên giá 228 34.260.971.790 34.260.971.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.322.092.948) (2.208.318.172) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 258.205.478.015 244.566.444.368 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 00 - Nguyên giá 241 00 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 00 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 91.708.994.926 91.444.850.582 1. Đầu tư vào công ty con 251 00 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 64.895.635.506 64.631.491.162 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 26.922.000.000 26.922.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (108.640.580) (108.640.579) V. Tài sản dài hạn khác 260 38.040.101.819 40.445.015.173 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 37.251.402.421 39.658.274.231 3. Tài sản dài hạn khác 268 788.699.398 786.740.942 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 1.987.574.816.944 2.031.307.890.897 - Trang 1 - Chỉ tiêu nguồn vốn Mã số Thuyết Số cuối kỳ Số đầu năm A. Nợ phải trả (300=310+320) 300 1.631.724.588.849 1.647.682.134.804 I. Nợ ngắn hạn 310 677.129.660.799 675.898.544.159 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 379.710.697.864 360.882.611.474 2. Phải trả người bán 312 101.089.968.542 91.094.811.565 3. Người mua trả tiền trước 313 88.121.339.233 69.178.223.294 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 2.092.112.474 2.814.496.029 5. Phải trả người lao động 315 8.974.745.839 12.309.156.902 6. Chi phí phải trả 316 V.17 37.786.926.003 93.596.045.302 7. Phải trả nội bộ 317 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 57.402.615.847 44.070.724.366 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 1.951.254.997 1.952.475.227 II. Nợ dài hạn 330 954.594.928.050 971.783.590.645 1. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 954.021.009.769 971.168.377.990 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 573.918.281 615.212.655 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 290.119.204.971 317.306.620.207 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 284.804.699.637 311.141.659.571 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 320.000.000.000 320.000.000.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2.849.765.311 2.849.765.311 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 327.902.789 327.902.789 4. Cổ phiếu quỹ 414 (21.192.324.986) (21.192.324.986) 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 5.565.193.358 5.761.969.802 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 5.352.755.462 5.311.734.895 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 175.219.622 216.959.795 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (28.273.811.919) (2.134.348.035) II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 5.314.505.334 6.164.960.636 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 5.314.505.334 6.164.960.636 2. Nguồn kinh phí 432 V.23 - - C. Lợi ích cổ đông thiểu số 65.731.023.124 66.319.135.886 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 440 1.987.574.816.944 2.031.307.890.897 Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2009 NGƯƯỜI LẬP KẾ TOÁN TR ƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) ( Đã ký) (Đã ký) Trần Quang Cần Phan Anh Quang Đoàn Đức Hồng - Trang 2 - h TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Mẫu số B02a-DN Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày Tel: 0511 3562361 Fax: 0511 3562367 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ 1 NĂM 2009 ) Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quý 1 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm 2009 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2008 1. Doanh thu bán hàng và cung cấ p dịch vụ 1 VI.25 46.677.984.790 60.007.801.870 46.677.984.790 60.007.801.870 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 20.804.215 84.582.439 20.804.215 84.582.439 3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 10 46.657.180.575 59.923.219.431 46.657.180.575 59.923.219.431 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 42.259.822.193 47.636.313.807 42.259.822.193 47.636.313.807 5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 20 4.397.358.382 12.286.905.624 4.397.358.382 12.286.905.624 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 731.177.860 313.459.421 731.177.860 313.459.421 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 25.844.731.695 10.829.713.064 25.844.731.695 10.829.713.064 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 25.838.238.586 10.749.694.831 25.838.238.586 10.749.694.831 8. Chi phí bán hàng 24 563.801.553 171.537.973 563.801.553 171.537.973 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6.672.509.951 3.320.589.682 6.672.509.951 3.320.589.682 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doan 30 (27.952.506.957) (1.721.475.674) (27.952.506.957) (1.721.475.674) 11. Thu nhập khác 31 1.358.627.506 4.845.692.821 1.358.627.506 4.845.692.821 12. Chi phí khác 32 685.131.056 334.837.594 685.131.056 334.837.594 13. Lợi nhuận khác 40 673.496.450 4.510.855.227 673.496.450 4.510.855.227 14. Lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty liên kết 41 1.041.224.681 1.187.851.504 1.041.224.681 1.187.851.504 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (26.237.785.826) 3.977.231.058 (26.237.785.826) 3.977.231.058 16. Chi phí Thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 104.546.578 399.145.669 104.546.578 399.145.669 16.1. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 - - - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh n ghiệp 60 (26.342.332.404) 3.578.085.389 (26.342.332.404) 3.578.085.389 17.1. Lợi ích của cổ đông thiểu số 61 (562.493.500) 484.249.877 (562.493.500) 484.249.877 17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 62 (25.779.838.904) 3.093.835.512 (25.779.838.904) 3.093.835.512 Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2009 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) ( Đã ký) (Đã ký) Trần Quang Cần Phan Anh Quang Đoàn Đức Hồng - Trang 3 - TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Mẫu số B 03a - DN Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Tel: 0511 3562361 Fax: 0511 3562367 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2009 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh từ đầu năm đến cuối quý này (Từ 01/01/2009 đến (Từ 01/01/2008 đến I. Lưu chuy ển tiền từ hoạt động SX-KD 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1 76.301.071.500 165.833.732.538 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ 2 (93.434.656.663) (160.352.115.612) 3. Tiền chi trả cho người lao động 3 (11.511.207.845) (14.683.634.450) 4. Tiền chi trả lãi vay 4 (25.838.238.586) (11.525.117.293) 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5 (110.163.049) (171.262.084) 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 27.597.368.016 244.300.455.866 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (11.350.611.876) (220.636.112.129) Lưu chuy ển tiền thuần từ hoạt động SX-KD 20 (38.346.438.503) 2.765.946.836 II. Lưu chuy ển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác 21 (17.529.783.509) (133.181.979.196) 2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 22 2.637.121.446 56.260.000 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (203.864.082) (1.655.595.400) 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 - 189.823.301 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (700.000.000) (3.000.000.000) 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 15.200.000.000 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 21.751.831 1.857.171.482 Lưu chuy ển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (574.774.314) (135.734.319.813) III. Lưu chuy ển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 - 9.220.767.136 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP đã phát hành 32 - (200.000.000) 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 82.545.909.424 257.818.902.241 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (77.758.949.404) (134.524.408.580) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 - 272.280.000 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (422.569.810) (331.726.145) Lưu chuy ển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 4.364.390.210 132.255.814.652 Lưu chuy ển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (34.556.822.607) (712.558.325) Ti ền và tương đương tiền đầu kỳ 60 46.804.964.763 84.911.961.168 ảnh hưởng của thay đ ổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 451.234 30.192.887 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 VII.34 12.248.593.390 84.229.595.730 Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2009 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Trần Quang Cần Phan Anh Quang Đoàn Đức Hồng - Trang 4 - . của Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ 1 NĂM 2009 ) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Chỉ tiêu tài sản Mã số Thu yết. trưởng Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT (DẠNG ĐẦY ĐỦ - QUÝ 1 NĂM 2009 ) Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quý 1 Lũy kế từ đầu

Ngày đăng: 20/12/2013, 23:15

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ - Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ pdf
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan