2016 HC 10. Bao cao cua BKS 2015 Ke hoach 2016

5 100 0
2016   HC   10. Bao cao cua BKS 2015  Ke hoach 2016

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 1/11 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 Trong năm 2008, tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam nhiều yếu tố khơng thuận lợi. Khủng hoảng tài chính tại nhiều nước trên thế giới với việc sáp nhập hoặc phá sản của hàng loạt các tổ chức tài chính tên tuổi đã khởi đầu cho thời kỳ suy thối của kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai dịch bệnh đẩy giá cả tăng cao, xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường bất động sản đình trệ, tình hình thị trường tài chính tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp đã làm suy giảm đáng kể đà tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ ổn định thị trường tiền tệ, năm 2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thắt chặt chính sách tiền tệ thơng qua các giải pháp như nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu để hạn chế tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, NHNN liên tục hút tiền từ lưu thơng về thơng qua hoạt động thị trường mở, phát hành tín phiếu bắt buộc, thực hiện lộ trình chuyển tiền gửi kho bạc từ hệ thống các tổ chức tín dụng về NHNN. Bên cạnh đó giá vàng và tỷ giá USD cũng biến động thất thường. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Vietcombank đã hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2008 và khẳng định được vị thế là một trong 4 trụ cột lớn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với chất lượng hoạt động tốt, quy mơ tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh doanh cao. Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 như sau: I/ KẾT QUẢ NĂM 2008 1. Các kết quả chủ yếu  Tổng tài sản 221.950 tỷ đồng, tăng 12,46% so với 31/12/2007 và đạt 110,97% kế hoạch.  Lợi nhuận trước thuế đạt 3.324 tỷ đồng, tăng 5,56% so với năm 2007 và đạt 98,26% kế hoạch.  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 18,86%.  Hệ số an tồn vốn (theo VAS) đạt 8,9%.  Tổng vốn huy động tại thời điểm 31/12/2008 đạt 193.406 tỷ đồng, trong đó vốn huy ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 2/11 động từ nền kinh tế đạt 159.989 tỷ đồng, tăng tương ứng 10,24% 10,48% so với 31/12/2007.  Tổng nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12/2008 đạt 112.793 tỷ đồng, tăng 15,53% so với năm 2007 và đạt 100,46% kế hoạch. Trong đó dư nợ trung dài hạn đạt 53.475 tỷ đồng, chiếm 47,41% tổng dư nợ.  Tỷ lệ nợ xấu 4,6%. 2. Đánh giá khái quát tình hình hoạt động năm 2008 2.1. Huy động vốn Trong năm 2008, để đối phó với tình hình lạm phát tăng cao, BM 10/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên - Căn vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016 Số: 03/2016/BC-BKS BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH NĂM 2015KẾ HOẠCH NĂM 2016 Kính thưa Quý cổ đông! Căn chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản xây dựng Trường Thành, quy chế nội Công ty quy định pháp luật, Ban Kiểm soát trí thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 kế hoạch năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể sau: Về số lượng thành viên hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015: 1.1 Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Nhân Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 gồm 03 thành viên sau: - Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Diệu Quyên - Thành viên Ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thanh Loan - Thành viên Ban kiểm soát 1.2 Hoạt động Ban Kiểm soát Ban kiểm soát lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên triển khai kiểm tra giám sát mặt hoạt động Công ty Các thành viên trực tiếp làm việc Công ty tiến hành kiểm tra, kiểm soát vấn đề cụ thể sau: - Kiểm tra rà soát lại Quy chế, quy trình nội ban hành; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn tiêu thức lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực việc kiểm toán Báo cáo Tài năm 2015 Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm thông qua, Ban kiểm soát làm việc với đơn vị liên quan để định việc lựa chọn đề xuất với Hội đồng Quản trị định phê duyệt, ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập lựa chọn; - Thực nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát tham gia dự họp tất họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra văn nội Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng định hướng chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật phù hợp với chủ trương Đại hội cổ đông Trong họp Ban kiểm soát đề xuất ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, ; - Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường cách kịp thời kiểm chứng tính xác thực thông tin công bố tới cổ đông Công ty; - Cập nhật quy định pháp luật gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi quy định Công ty nhằm tuân thủ theo quy định pháp luật; - Ban Kiểm soát thực phân tích chuyên sâu tình hình tài Công ty nhiệm kỳ đồng thời đưa nhận xét đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác điều hành công ty; - Ban Kiểm soát thường xuyên họp trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị công ty tổng hợp phân tích trao đổi ý kiến nhằm đưa biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty Kết giám sát tình hình hoạt động, việc thực chế độ kế toán, báo cáo tài kết kinh doanh công ty: Qua trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua việc thẩm tra Báo cáo Tài Quý, bán niên năm tài 2015 Công ty, Ban Kiểm soát có đánh sau: 2.1 Kết hoạt động kinh doanh: Căn Kế hoạch sản xuất kinh doanh phê duyệt, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 hầu hết chưa đạt tiêu kế hoạch giao: - - Tổng doanh thu kế hoạch 50 tỷ đồng, thực đạt 28,45 tỷ đồng, đạt 56,9% so với kế hoạch 86,2% so với thực năm 2014 Lợi nhuận kế hoạch sau thuế 7,74 tỷ đồng, thực đạt 5,82 tỷ đồng, đạt 75,82 % so với kế hoạch tăng 416,3% so với thực năm 2014 Doanh thu lợi nhuận không đạt kế hoạch nguyên nhân chính:  Việc tăng vốn điều lệ chậm so với dự kiến;  Trong quý 4-2015, Công ty chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng dự kiến hoạt động thương mại tạm dừng triển khai rủi ro biến động giá 2.2 Tình hình tài a) Tình hình tài sản Tại thời điểm tháng 31/12/2015, giá trị tổng tài sản Công ty đạt 159 tỷ đồng, tăng 650,79% so với kỳ năm 2014 Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tổng tài sản chiếm 30,48%, hệ số toán mức 23,73 thể khả khoản tốt, khả ứng biến theo tình hình hoạt động Công ty cao Bên cạnh đó, tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 69,52% tổng tài sản, phản ánh mức độ ổn định kinh doanh lâu dài Công ty Tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn tăng so với cuối năm 2014 tốc độ tăng tài sản vượt trội so với tốc độ tăng nợ ngắn hạn, phản ánh tình trạng lành mạnh tài Công ty b) Tình hình nợ phải trả Nợ phải trả thời điểm cuối năm 2015 2.601.756.203 đồng, chiếm 1.63% tổng tài sản cho thấy tình hình tài lành mạnh Công ty Cơ cấu nợ phải trả gồm khoản vay ngân hàng nợ phải trả nghĩa vụ thuế Khoản phải trả ngân hàng trả gốc lãi đặn hàng tháng khoản thuế phải nộp dự kiến toán quý I năm 2016 Về bản, không ẩn chứa rủi ro vay nợ với Công ty 2.3 Về việc thực chế độ kế toán, báo cáo tài kết kinh doanh: Qua thẩm tra Báo cáo tài năm tài năm 2015 Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết thẩm tra sau: - Các báo cáo tài định kỳ Công ty lập cách trung thực hợp lý, phản ánh đắn tình hình tài Công ty thời điểm thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam Các báo cáo tài công bố tới cổ đông cách kịp thời theo quy định hành công ty niêm yết ... ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 1/11 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 Trong năm 2008, tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam nhiều yếu tố khơng thuận lợi. Khủng hoảng tài chính tại nhiều nước trên thế giới với việc sáp nhập hoặc phá sản của hàng loạt các tổ chức tài chính tên tuổi đã khởi đầu cho thời kỳ suy thối của kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai dịch bệnh đẩy giá cả tăng cao, xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường bất động sản đình trệ, tình hình thị trường tài chính tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp đã làm suy giảm đáng kể đà tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ ổn định thị trường tiền tệ, năm 2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thắt chặt chính sách tiền tệ thơng qua các giải pháp như nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu để hạn chế tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, NHNN liên tục hút tiền từ lưu thơng về thơng qua hoạt động thị trường mở, phát hành tín phiếu bắt buộc, thực hiện lộ trình chuyển tiền gửi kho bạc từ hệ thống các tổ chức tín dụng về NHNN. Bên cạnh đó giá vàng và tỷ giá USD cũng biến động thất thường. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Vietcombank đã hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2008 và khẳng định được vị thế là một trong 4 trụ cột lớn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với chất lượng hoạt động tốt, quy mơ tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh doanh cao. Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 như sau: I/ KẾT QUẢ NĂM 2008 1. Các kết quả chủ yếu  Tổng tài sản 221.950 tỷ đồng, tăng 12,46% so với 31/12/2007 và đạt 110,97% kế hoạch.  Lợi nhuận trước thuế đạt 3.324 tỷ đồng, tăng 5,56% so với năm 2007 và đạt 98,26% kế hoạch.  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 18,86%.  Hệ số an tồn vốn (theo VAS) đạt 8,9%.  Tổng vốn huy động tại thời điểm 31/12/2008 đạt 193.406 tỷ đồng, trong đó vốn huy ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 2/11 động từ nền kinh tế đạt 159.989 tỷ đồng, tăng tương ứng 10,24% 10,48% so với 31/12/2007.  Tổng nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12/2008 đạt 112.793 tỷ đồng, tăng 15,53% so với năm 2007 và đạt 100,46% kế hoạch. Trong đó dư nợ trung dài hạn đạt 53.475 tỷ đồng, chiếm 47,41% tổng dư nợ.  Tỷ lệ nợ xấu 4,6%. 2. Đánh giá khái quát tình hình hoạt động năm 2008 2.1. Huy động vốn Trong năm 2008, để đối phó với tình hình lạm phát tăng cao, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN BM 10/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên Căn vào Luật doanh nghiệp số Xem lại các báo cáo của chương trình – View logs Khởi động Acronis True Image, click Show logs Chức năng các nút: 1 – Xem theo ngày tháng. 2 – Hiển thị/không hiển thị các báo cáo lỗi. 3 – Hiển thị/không hiển thị các cảnh báo. 4 – Hiển thị/không hiển thị các thông tin. The image part with relationship ID rId4 was not fo und in the file. Xem thêm: Giới thiệu Acronis Bảng so sánh tính năng tạo file ảnh cho ổ đĩa và tạo file sao lưu cho dữ liệu Cài đặt Acronis True Image – Install Tạo phân vùng bảo mật – Acronis Secure Zone Sao lưu hệ điều hành và dữ liệu trên ổ cứng – Backup Tạo đĩa CD, DVD cứu hộ – Bootable CD Rescue Phục hồi dữ liệu từ file sao lưu – Restore Kích hoạt chức năng phục hồi dữ liệu mà không cần vào hệ điều hành – Active Acronis Startup Recovery Sử dụng đĩa cứu hộ để sao lưu – Bootable CD, DVD Rescue Quản lý Windows System Restore Thiết đặt các tùy chọn mặc định của Windows Một số tính năng khác của chương trình Created by Nguyễn Hoàng Long raica18186@yahoo.com nguyenhoanglonghd2@gmail.com nguyenhoanglong@vinasofts.ws TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 Kính thưa Quý vị cổ đông! Thực chức nhiệm vụ Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-1, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội tình hình công tác kiểm soát theo qui định hoạt động Công ty với nội dung chủ yếu sau: • Kết giám sát tình hình thực kế hoạch SXKD, tài công tác đầu tư phát triển năm 2015 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông • Báo cáo đánh giá phối hợp Ban kiểm soát HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực nhiệm vụ SXKD năm 2015 thực Nghị Đại hội đồng cổ đông • Tình hình hoạt động thù lao Ban kiểm soát năm 2015 • Kiến nghị BKS công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc • Kế hoạch công tác năm 2016 Ban kiểm soát I KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 Trong năm 2015 Ban Tổng giám đốc Công ty thực theo chức nhiệm vụ quy định pháp luật hành, Điều lệ Công ty Nghị quyết, định Hội đồng quản trị Thực đạo tốt phòng ban chức đơn vị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công tác hạch toán kế toán chế độ, hoạt động quản lý điều hành theo quy chế Công ty -1- 1/ Một số tiêu SXKD năm 2015 Công ty sau: Đơn vị: triệu đồng TT Kế hoạch năm 2015 Chỉ tiêu Thực Tỷ lệ TH so với KH (%) năm 2015 Giá trị sản lượng 937.000 940.436 100,37% Doanh thu 820.000 862.866 105,23% Lợi nhuận trước thuế 21.200 21.754 102,61% Lợi nhuận sau thuế Nộp NSNN 16.540 38.710 17.051 35.124 103,09% 90,74% Tổng quỹ lương 274.540 298.880 108,87% Thu nhập bình quân /người/tháng 8 100,00% Chia cổ tức dự kiến 8% 8% 100,00 % Đầu tư phát triển sản xuất 57.950 53.430 92,20% Mặc dù bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, thân hoạt động SXKD Công ty số trở ngại khả cạnh tranh thị trường ngày gay gắt công nghệ vốn; công trình thi công yêu cầu ngày cao chất lượng, quy chuẩn, suất lao động Bên cạnh đó, tình hình thu hồi công nợ công trình bị kéo dài, khoản chi phí tài chính, chi phí tiền lương chi phí quản lý doanh nghiệp tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận công ty Song kết hoạt động SXKD năm 2015 Công ty nhìn chung hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, điều khẳng định cố gắng nỗ lực cao Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV Công ty 2/ Công tác Đầu tư phát triển ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 1/11 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 Trong năm 2008, tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam nhiều yếu tố khơng thuận lợi. Khủng hoảng tài chính tại nhiều nước trên thế giới với việc sáp nhập hoặc phá sản của hàng loạt các tổ chức tài chính tên tuổi đã khởi đầu cho thời kỳ suy thối của kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai dịch bệnh đẩy giá cả tăng cao, xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường bất động sản đình trệ, tình hình thị trường tài chính tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp đã làm suy giảm đáng kể đà tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ ổn định thị trường tiền tệ, năm 2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thắt chặt chính sách tiền tệ thơng qua các giải pháp như nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu để hạn chế tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, NHNN liên tục hút tiền từ lưu thơng về thơng qua hoạt động thị trường mở, phát hành tín phiếu bắt buộc, thực hiện lộ trình chuyển tiền gửi kho bạc từ hệ thống các tổ chức tín dụng về NHNN. Bên cạnh đó giá vàng và tỷ giá USD cũng biến động thất thường. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Vietcombank đã hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2008 và khẳng định được vị thế là một trong 4 trụ cột lớn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với chất lượng hoạt động tốt, quy mơ tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh doanh cao. Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 như sau: I/ KẾT QUẢ NĂM 2008 1. Các kết quả chủ yếu  Tổng tài sản 221.950 tỷ đồng, tăng 12,46% so với 31/12/2007 và đạt 110,97% kế hoạch.  Lợi nhuận trước thuế đạt 3.324 tỷ đồng, tăng 5,56% so với năm 2007 và đạt 98,26% kế hoạch.  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 18,86%.  Hệ số an tồn vốn (theo VAS) đạt 8,9%.  Tổng vốn huy động tại thời điểm 31/12/2008 đạt 193.406 tỷ đồng, trong đó vốn huy ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 2/11 động từ nền kinh tế đạt 159.989 tỷ đồng, tăng tương ứng 10,24% 10,48% so với 31/12/2007.  Tổng nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12/2008 đạt 112.793 tỷ đồng, tăng 15,53% so với năm 2007 và đạt 100,46% kế hoạch. Trong đó dư nợ trung dài hạn đạt 53.475 tỷ đồng, chiếm 47,41% tổng dư nợ.  Tỷ lệ nợ xấu 4,6%. 2. Đánh giá khái quát tình hình hoạt động năm 2008 2.1. Huy động vốn Trong năm 2008, để đối phó với tình hình lạm phát tăng cao, cONG TY cP TO rMT cgNc noA xA ugr cnu Ncnia vrET NAM DQc Iflp - s6:.180 Tu - H4nh phric iBC-TMT-HDer Hd N)i, nsdy ,t3 thdng tf ndm 20]7 BAo CAo CUA HQI DoNG QUAN TRI TRiNH DAr Hgr DoNG co DONG THTIoNG NrtN NAM Kinh thua: 2017 - C6c Quy vi Dai bi6u! - C6c Quy vi c6 ddngl Cdn crl 86o c5o K6t qu6 sdn xu6t       BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2010-2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2013 - 2015 Phần I : KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ỆMỲ I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: 1. Tình hình chung  !"# $ !% &'()*+,-$./0 *1 !!2$ %345*627 !68 9:# $ !;")*% ()*+,-$4</=>/*1 !?**62*?**#@A2 .2  !< *B/ C D )*% *1 !?*@A7 EF.*+,-$*?*$-, !A*EG 4)*!?$&5*"HAI* C ,J2< $< 9:# $ !D Tổng số Đảng viên đến thời điểm hiện nay(tháng 4, năm 2013) là K đảng viên. Trong đó 7 !4C *L M*E<N,O*D 7 !4C &)JE<,O*D 7 !4C  PE<Q,O*D Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên : 7 !4C *RS ,-I*Q,O*D 7 !4C *RS ,2$,T !,O* 2. Thuận lợiD >*()@A2 03!U/,V.E: ,-$)*W/*627 !689:# $ !;  !"HAI*E<X/W,$< YW.*R ZA,7 !4C [.(A !(M*.*RE\ !8CA !Z.3W [4<*RFM*/B ,BA4# EC D <*,*EX/.,7 !4C *W3]KD^$ !(=__$ ! < !D`a E' E< P !- 0 *RY  !%3$ !*?*3b*1 !?*.,>*/0 *1 !/5?**?* 37 !$-, !D08E<AX E>H% (M*3- c !>/$ !*D >*$<  !< EC 5*H Y2,d !*?*!7/?/,c3'/# !/?/$ ! !7 !&-84<@A7 EF!?$&5*.,c3'/# !/?/YH32,? !? !I*.*?  @A7 EF.!?$4C 4<I*( ,d !,>* !< @A2 03*+,-$(0A(?E<AX E>E' ,H < !$< <  %345*L J  CHI BỘ TRƯỜNG TH SƠN LONG =O" ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Sơn Long, ngày tháng 4 năm 2013D  !e,64Z(=E> !.,-*Af 4<C *Af 4ZS ,,<$-$.,>*I*X/*L  J.d&V !*A8C 31  !%/45< ! g3Db*%$< H*? ,7 !4C ,: X M*,>*42\4JL*62 !,7 !4C $ !3* !I*D"h,R,: iE)* $ !*1 !?* ,d !A8C A8Z 4X , !@Aa *U !*j !)*% = %345 *L JD I*( L**)**6, !.31 !!?$&5* !<8*< !,>*@A2 03,aA# D 3. Khó khăn _Z*#(k4X*B`\ !I**\ WA.3/a %= !(0 *#,:9A= !*B/.3 (=/\ !I*./\ !*M* g !*2,>*YC *=R2D l$,b*j*A8C 31 &-8AcO !<8 C 4%*H Y2*?*4g 7 .!J@A8W*\ !b/ ZAYRYg D m(=7 !4C *RY$7 !*?*,4Z@A?92.7 k !)*W/,W %A@A7*1 ! 4%*D A*aA/?H !?$&5*g ! 2   !)*- !!?$&5*%  28*2,?/M ! YJ/D II/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2010-2013: 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: ,:908&) !YW$-*h !? !.*?* &A !,ZA?3(?n$35*CAYW $-*!?$&5**62!?$&5*<$-$@A,J .?3(?n$*?*4g 7 ' !&o *62 7 !68.`\ !!?$&5*4<*#@A2 *B/C D737$,U !n$*6# !, !E=*+ ,-$*62*B/Ap7 !D&A !YW$-*$-, !,ZA,>*7$EAX < -*$ !*. *R()908&) !FYW 4< BL*2$$ !X/H7 !4C D ,:X/A !*+,-$*?*c*A8C 31 .*?*c*M*$< H908&) !@A8*W $-, !*62c*M*,# 4J3S .908&) !*?*@A*W/=>/.!q YW?* %3*62 h !*? 0 .h !c*M*$< HD +,-$*?*!?$4C *6 %3H Y24<)*% CA*Af .@A8*W,? !?9W/ E$-I*E)*r- YH3,=4'I*( ... Công ty Trên báo cáo Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2015 phương hướng năm 2016, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Xin trân trọng cảm ơn Quý vị ý lắng nghe./ T/M BAN KIỂM... kiến toán quý I năm 2016 Về bản, không ẩn chứa rủi ro vay nợ với Công ty 2.3 Về việc thực chế độ kế toán, báo cáo tài kết kinh doanh: Qua thẩm tra Báo cáo tài năm tài năm 2015 Công ty, Ban Kiểm... năm 2015 góp phần đem lại hiệu định HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc tuân thủ quy định công bố thông tin Báo cáo tài định kỳ Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư 155 /2015/ TT-BTC

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:24

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan