BÁO cáo THƯỜNG NIÊN CÔNG TY cổ PHẦN sơn đỒNG NAI năm 2011

43 468 0
BÁO cáo THƯỜNG NIÊN CÔNG TY cổ PHẦN sơn đỒNG NAI năm 2011

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TÊN CÔNG TY :CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ðỒNG NAI ðịa Chỉ : ðường Số 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa Tỉnh ðồng Nai Tel : 061-3836451-3836283-3836663-3931355-3836112. Fax : 061-3836091 Email Visitsdn@hcm.vnn.vn Website:www.dongnaipaint.vn Năm Báo Cáo : 2011 I. Lịch sử hoạt ñộng của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập: Công ty CP Sơn ðồng Nai nguyên là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Công Nghiệp Tỉnh ðồng nai , ñược thành lập Năm 1987 Doanh nghiệp chuyển sang Công ty Cổ phần theo Quyết ðịnh số 4636/Qð-UBT Ngày 01/03/2000 của UBND Tỉnh ðồng Nai . + Niêm yết: Công ty ñược UBCKNN cấp giấy phép số :106/UBCK-GPNY ngày 08/12/2006 với các nội dung sau : • Loại Chứng Khoán : Cổ phiếu phổ thông • Mã Chứng khoán : SDN • Mệnh giá : 10.000 VNð Số lượng Chứng khoán niêm yết : 1.140.000 cổ phiếu (Một triệu một trăm bốn mươi ngàn cổ phiếu ). Tổng giá trị chứng khoán niêm yết :11.400.000.000 ñ ( Mười một tỷ bốn trăm triệu ñồng chẵn) Trong ñó :-Cổ phần Nhà nước :3.420.000.000ñ chiếm tỷ trọng 30 % -Cổ phần khác : 7.980.000.000ñ Chiếm tỷ trọng 70 % • Ngày Niêm yết có hiệu lực : 08/12/2006 • Ngày chính thức giao dịch : 25/12/2006 + Các sự kiện khác: A. ðược hưởng chế ñộ ưu ñãi thuế TNDN như sau : • ðược áp dụng thuế suất 15 % ñến hết năm 2009 • ðược giảm 50 % Thuế TNDN phải nộp ñến hết năm 2008 • ðược giảm tiếp 50 % Thuế TNDN phải nộp của 02 năm tiếp theo 2009-2010 (Do ñược cấp phép niêm yết trên thị trường Chứng khoán tháng 12 Năm 2006 ) B. Ngày 16 tháng 09 Năm 2008 Sở GDCK TP HCM Quyết ñịnh chấp thuận cho Công ty ñược niêm yết bổ xung số CP phát hành thêm với nội dung như sau : 2 • Loại Chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông • Mã Chứng khoán : SDN • Mệnh giá : 10.000 ñ • SL Cổ phiếu niêm yết bổ xung :209.641 cổ phiếu • Tổng trị giá niêm yết : 2.096.410.000 ñ ( Hai tỷ chin mươi sáu triệu bốn trăm mười ngàn ñồng chẵn ). C. Ngày 22 tháng 09 Năm 2008 Sở Kế Hoạch ðầu tư Tỉnh ðồng Nai cấp Giấy Chứng nhận ñăng ký Kinh Doanh thay ñổi lần thứ 3 • Tổng Vốn ðiều lệ :13.496.410.000.ñ ( Mười ba tỷ bốn trăm chin mươi sáu triệu bốn trăm mười ngàn ñồng ) -Trong ñó : Cổ phần Nhà nước : 4.049.280.000 ñồng chiếm tỷ lệ 30 % Cổ phần khác : 9.444.820.000 ñồng ,chiếm tỷ lệ 70 % D. Ngày 14 tháng 09 Năm 2010 Sở Kế Hoạch ðầu tư Tỉnh ðồng Nai cấp Giấy Chứng nhận ñăng ký Kinh Doanh thay ñổi lần thứ 4 • Tổng Vốn ðiều lệ :15.182.180.000 ñồng ( Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn ñồng ) -Trong ñó : Cổ phần Nhà nước : 4.555.440.000 ñồng chiếm tỷ lệ 30 % Cổ phần khác : 10.626.740.000 ñồng ,chiếm tỷ lệ 70 % 2. Quá trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh : • Sản xuất Kinh Doanh sản phẩm Sơn các Loại : • Xuất nhập khẩu Nguyên liệu và sản phẩm Sơn các loại,keo • Dịch vụ thi công về Sơn 3. ðịnh hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty Số TT Chỉ Tiêu ðơn vị tính Kế Hoạch Năm 2011 01 Doanh thu Triệu ñồng 80.000 02 Lợi nhuận thực hiện ( Trước thuế ) Triệu ñồng 5.200 03 Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Triệu ñồng 17.400 04 Tổng vốn ñầu tư XDCB Triệu ñồng 1.000 II. Báo cáo của HDQT và Ban Giám ñốc 1. Báo cáo tình hình tài chính - Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp Căn cứ vào Nghị Quyết ðại Hội ðồng Cổ ñông thường niên Năm 2010, HðQT Công ty ñã tiến hành lập các thủ tục theo luật ñịnh ñể tiến hành tăng Vốn ðiều lệ với hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ ñông công ty .Theo Thông báo số 922/TB-SGDCKHN của Sở Giao Dịch CK Hà Nội, ngày giao dịch chính thức là ngày 05/10/2010 với số Vốn ñiều lệ mới là : 15.182.180.000 ñồng. 3 Ngày 14 tháng 09 Năm 2010 Sở Kế Hoạch ðầu tư Tỉnh ðồng Nai ñã cấp Giấy Chứng nhận ñăng ký Kinh Doanh thay ñổi lần thứ 4 Tổng Vốn ðiều lệ :15.182.180.000 ñồng ( Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn ñồng ) • Trong ñó : - Cổ phần Nhà nước : 4.555.440.000 ñồng chiếm tỷ lệ 30 % - Cổ phần khác : 10.626.740.000 ñồng ,chiếm tỷ lệ 70 % 2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH Năm 2011 ðơn vị tính:VND CHỈ TIÊU Mã số Thuyế t minh Năm nay Năm trước 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.01 86.581.185.319 74,163,879,822 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.02 2.044.136.840 2,106,798,504 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.03 84.537.048.479 72.057.081.318 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.04 65.690.405.903 55.753.652.862 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 18.846.642.576 16.303.428.456 6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính 21 VI.05 347.066.617 531,366,335 7. Chi phí tài chính 22 VI.06 1.642.589.133 1,042,238,688 Trong ñó : Chi phí lãi vay 23 1.264.394.492 831,180,920 8. Chi phí bán hàng 24 4.901.685.346 4,105,510,807 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 7.262.898,665 6.154.575.404 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 30 5.386.536.049 5,532,469,892 11. Thu nhập khác 31 401.996.445 358,997,626 12. Chi phí khác 32 276.283.277 112,806,325 13. Lợi nhuận khác 40 125.713.168 246,191,301 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 5.512.249.217 5,778,661,193 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.07 671.789.845 461,436, 146 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 4.840.459.373 5,317,225,047 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.08 3.188 3,502 Phân tích tổng quan về hoạt ñộng của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trước ñây. 5 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2011 STT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch Thực hiện TH/KH (%) TH/NT (%) 1 Giá trò tổng sản lượng Triệu 258,941 281,501 109 115 2 Sản lượng Tấn 12.200 12.140 100 107 3 Doanh thu thuần Triệu 80.000 84.537 106 117 4 Lợi nhuận trước thuế “ 5.200 5.512 106 95 5 Cổ tức % 15 20 133 100 6 Lao động b/q Người 200 186 93 100 7 Thu nhập b/q / tháng trđ/người 4.9 4.97 101 129 Phân tích 1 số chỉ tiêu chủ yếu : - Giá trò tổng sản lượng đạt 109%/KH , 115%/NT (so với cùng kỳ năm trước). - Sản lượng đạt 100%/KH , 107%/NT - Doanh thu đạt 106%/KH , 117%/NT - Lợi nhuận trước thuế đạt 106%/KH , 95%/NT - Chia cổ tức kế hoạch 15% , thực tế 20 % ,đạt 133 %/KH ,100%/Năm trước - Lợi nhuận còn lại chuyển sang Năm 2012 : 585.336.961 đ Năm 2011 là năm khó khăn nhất của nền kinh tế Việt nam, đặc biệt là nghành Vật liệu xây dựng trong đó có Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt kế hoạch lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách vượt cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Riêng về Kế hoạch nộp ngân sách : KH 17.4 tỷ đồng, thực hiện 20.328 tỷ đồng, đạt 117%/KH và 102% so với năm trước. Các hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với 3 đối tác nước ngoài đều đạt và vượt kế hoạch. Để đạt được chỉ tiêu trên, HĐQT đánh giá cao tinh thần lao động, sự cố gắng của tập thể CB-CNV Công Ty.  Đặc điểm tình hình SX-KD năm 2011 : • Thuận lợi : - Sản phẩm của Cty có uy tín trên thò trường, chất lượng đạt tiêu chuẩn JIS K 5960 : 1993 của Nhật Bản và TCVN 7239 : 2003 của Việt Nam. Đây là giấy xác nhận chất lượng cần thiết để sản phẩm của Cty đáp ứng nhu cầu chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng và các công trình xây dựng. - Được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT Tổng Công Ty Phát Triển Khu Công Nghiệp Biên Hòa và sự hổ trợ, giúp đỡ của các Công Ty thành viên trong Tổ Hợp Sonadezi sử dụng các loại sản phẩm Sơn Đồng Nai. - Công Ty đã xác đònh được khó khăn, cạnh tranh trong ngành sơn, nên đã đề ra nhiều biện pháp để phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 6 - Cán bộ CNV đã có tinh thần lao động có trách nhiệm, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Các tổ chức, đoàn thể trong Công Ty đã hoạt động tốt, thực hiện hoàn thành vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong Công Ty cổ phần, góp phần quan trọng và kết quả SX-KD năm 2011. • Khó khăn : - Năm 2011 là năm có rất nhiều khó khăn: với cú sốc đầu năm( tỷ giá tăng 9.3% vào tháng 2, giá xăng tăng hơn 17% từ 24/2, giá điện tăng 15.2% từ 1/3 đã khởi mào cho lạm phát tăng tốc. Kết quả là chỉ số tiêu dùng(CPI) tăng đến 18%( KH là 7%), lãi suất tiền vay Ngân hàng tăng cao lên đến 21%/năm. - Thò trường ngành sơn luôn luôn cạnh tranh cao, các Công Ty trong nước phát triển tăng nhiều. - Việc giảm đầu tư công trong XDCB là một nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn và cũng là một khó khăn thách thức đối với ngành sản xuất sơn - Nguyên liệu, vật tư hóa chất các ngành sơn thường xuyên tăng giá, tỷ giá biến động, lãi suất tiền vay tăng nên ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Từ những nguyên nhân trên, Công ty đã 2 lần phải tăng giá bán sản phẩm trong năm: 01/01/2011 và 01/4/2011. • Tình hình thò trường và thương hiệu sản phẩm Sơn Đồng Nai : - Thò trường ngành sơn hiện nay cạnh tranh gay gắt, nhưng các loại SP Sơn Đồng Nai vẫn có vò trí vững chắc được người tiêu dùng tín nhiệm, ưa chuộng. - Công Ty thường xuyên tham gia các Hội chợ VietBuild của ngành xây dựng Việt Nam tổ chức , đã tham gia Hội chợ VietBuild ở TP.HCM , Đà Nẵng và Cần Thơ. - Hệ thống phân phối đã được tổ chức, mở các Cửa Hàng, Đại Lý ở khu vực Miền Trung, Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ. - Đã phát triển thêm Đại lý ở các Tỉnh Bình Dương, Đắc Nông, Tây Ninh, Thành Phố Buôn Mê Thuột, Bà Ròa Vũng tàu, Vónh Long, Bạc Liêu và các Quận, Huyện ở TP.Hồ Chí Minh. -Để vượt qua khó khăn, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng thò phần, công ty đã thực hiện 2 chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các đại lý, cửa hàng bán các sản phẩm Sơn Đồng Nai. Đó là chương trình khuyến mãi”Du lòch hè cùng Donasa”, đã được tổ chức từ ngày 16/4/2011 đến ngày 30/6/2011 nhằm mụch đích động viên khích lệ Đại lý quan tâm đến sản phẩm DONASA, thực hiện mục tiêu của công ty đề ra là “Giữ vững khách hàng truyền thống, phát triển thêm khách hàng mói có tiềm năng” trong giai đoạn kinh tế khó khăn 2011. - Chương trình khuyến mại “Đẹp cùng DONASA” đến toàn bộ các Đại lý của Công ty, thời gian tháng 10 - 11/2011, là thời gian đang hoàn thiện các công trình, nên kết quả thành công như mong muốn của Công ty. - Hệ thống phân phối đã được tổ chức, duy trì các Cửa Hàng, Đại Lý ở khu vực Miền Trung, Miền Đông và Miền Tây Nam Bộ. Đã phát triển thêm Đại lý ở các Tỉnh Bình Dương, 7 Đắc Nông, Tây Ninh, Thành Phố Buôn Mê Thuột, Bà Ròa Vũng tàu, Vónh Long, Bạc Liêu và Quận, Huyện ở TP.Hồ Chí Minh. - Công tác quảng bá thương hiệu : + Đã cùng với Hội kiến trúc sư Đồng Nai và Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai đã xây dựng kòch bản “Nhà Tôi” chủ đề về Sơn tường, phát hình trực tiếp, nhằm mục đích : Giới thiệu nguyên tắc cho việc chọn lựa, sử dụng Sơn, chọn màu Sơn, các nguyên nhân gây ra sự cố về Sơn và tư vấn trực tiếp cho khách hàng sử dụng các loại sản phẩm DONASA. - Các loại sản phẩm hợp tác với các Công Ty nước ngoài, vẫn giữ vững thò trường và phát triển tốt : + Sơn Công nghiệp chất lượng cao của PPG sản xuất đạt 127%/KH. Nhà Máy tại Khu Công Nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh, đã cung cấp cho Công Ty Piaggio, Công Ty Honda và Công Ty Sam Sung. Kết quả năm 2011 đã có lãi. + Sơn tàu biển International Paint, sản phẩm hợp tác với tập đoàn Akzo Nobel, đã phát triển mang lại hiệu quả cao, đã đạt 114%/KH , 116%/năm trước.  Hạng mục đầu tư năm 2011 : • Công trình đã hoàn thành - Đầu tư XDCB năm 2011 : 2.128.778.766đ Trong đó : + Máy móc thiết bò : 1.022.256.709đ + Thiết bò dụng cụ quản lý và sản xuất : 330.267.456đ + Phương tiện vận tải : 661.500.000đ + Nhà xưởng : 114.754.601đ - Đầu tư tài chính : - Đến 31/12/2011, tổng số góp vốn đầu tư là : 5.019 triệu Trong đó : - Cty CP Sonadezi Châu Đức : 4.200 triệu - 420.000 CP - Cty CP Đầu tư Nhơn trạch : 819 triệu - 81.900 CP  Công tác xã hội : - Nghò quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, đã được Đại hội thông qua dành 1% (lợi nhuận sau thuế) để chi công tác xã hội, chi phụng dưỡng 4 gia đình liệt só, hưởng ứng “Vạn tấm lòng vàng”, do Công Ty Mẹ Sonadezi phát động, tổng số tiền đã chi : 130 triệu đồng Trong đó : - Công Ty đã xây 1 căn nhà tình thương tặng cho 1 gia đình nghèo ở Huyện Tân Phú, số tiền là : 20 triệu đồng và 1 nhà tình thương tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, số tiền 30 triệu đồng. - Ngoài ra, CB-CNV Công Ty đã hưởng ứng sự kêu gọi của các cơ quan chức năng trong Tỉnh, ủng hộ người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ bão lụt, chăm sóc 4 gia đình Cha Mẹ Liệt Só. 8 • Kế hoạch phát triển trong tương lai. II/ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2012 KẾ HOẠCH SẢN LƯNG NĂM 2012 TÊN ĐƠN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2012 / 2011 CHỈ TIÊU VỊ TÍNH 2011 2011 2012 ( % ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1/. Giá t rò SLCN ( giá CĐ 1994) Triệu đồng 258.941 286.196 295.852 103% 2/. Doanh thu Triệu đồng 80,000 86.581 92,000 106% 3/. Sản phẩm chủ yếu * Sản xuất = tiêu thụ Tấn 12,200 12,264 12,800 104% . Sơn Alkyd " 600 548 600 109% . Sơn tàu biển " 2,340 2.673 2,520 96% . Sơn Sun Master " 10 2 . Sơn nước " 1,674 1.647 1,650 100% . Sơn công nghiệp " 2,202 2.980 3,192 107% . Sơn AN " 1,320 644 980 152% . Bột trét tường " 4,054 3.769 3,858 102% 4/. Cổ tức 5/Lợi nhuận trước thuế % Triệu 15 5.200 20 5.512 15 5.500 100 % 100 % 1- Mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 : * Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2012 và Nghò quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. * Thò trường trong nước là thò trường trọng tâm, giữ vững hệ thống phân phối sản phẩm, khách hàng tiềm năng, và mở rộng thò trường. * Đưa hệ thống máy pha màu vào hoạt động. 9 * Trang bò một phương tiện vận tải chở hàng 3,5 tấn đáp ứng yêu cầu giao hàng và các thỏa thuận với ICI. * Trang bò máy in phun ở Phân xưởng Sơn 1. Để từng bước quản lý chặt chẽ các lô sản phẩm sản xuất, cải tiến khâu nhận dạng sản phẩm. * Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm vào mẫu mã bao bì. * Quảng bá thương hiệu (dựa trên kết quả SX-KD). Thông qua Hội chợ, phương tiện tông tin đại chúng. * Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với Tập Đoàn Akzo Nobel SX sơn tàu biển, giàn khoan dầu khí, sơn dầu Manillite (ICI) và Tập Đoàn PPG sản xuất sơn công nghiệp chất lượng cao cung cấp cho các Nhà Máy công nghiệp. * Đảm bảo thu hồi công nợ vào hoạt động để giảm số dư nợ. Đặc biệt là nhóm nợ dây dưa khó đòi. * Xây dựng các tổ chức, đoàn thể quần chúng vững mạnh . 2- Các chỉ tiêu cụ thể : 1/- Tổng doanh thu : 92.000 triệu 2/- Sản lượng : 12.800 tấn 3/- Lợi nhuận trước thuế : 5.500 triệu 4/- Cổ tức : 15% 5/- Nộp ngân sách : 17.500 triệu 3-Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản : 1.700 triệu - Xe phục vụ SX-KD : 550 triệu - Trang bò máy móc thiết bò cho Phân Xưỡng 1 : 300 triệu - Xây dựng cơ bản : Nâng cấp nhà kho và cải tạo bếp ăn : 250 triệu - Dụng cụ cho phòng kỹ thuật : 300 triệu - Hệ thống làm lạnh cho máy nghiền : 300triệu 4- Các biện pháp thực hiện : a. Tiết kiệm chi phí : - Năm 2012 được dự báo sẽ là năm khó khăn và mục tiêu hàng đầu của nhiều doanh nghiệp là cắt giảm chi phí. Kiểm tra lại toàn bộ giá nguyên liệu vật tư, tìm các nhà cung cấp nguyên liệu vật tư, giá cạnh tranh. Các phòng, Phân xưởng sản xuất quan tâm đến tiết kiệm chi phí, phải kiểm ngay từ đầu năm, có kế hoạch tiết giảm, tiết kiệm chi phí : Điện, nước, văn phòng phẩm, nhiên liệu, nguyên liệu vật tư và các chi phí khác trong lưu thông. 10 b. Có kế hoạch xây dựng đề án tiền khả thi về việc di dời Nhà máy trình HĐQT xem xét. c. Căn cứ vào kết quả SX-KD, có kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi cho khách hàng vào thời điểm thích hợp. - Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối ở cac Tỉnh Miền Đông, TP.HCM, Miền Trung, và Miền Tây Nam Bộ, có 1 chính sách bán hàng tốt để khuyến khích người tiêu dùng, các Cửa hàng, Đại lý quảng bá, tiêu thụ các loại SP Sơn Đồng Nai. d. Thực hiện chính sách sản phẩm theo tiêu chuẩn JIS K 5963 : 1993 của Nhật Bản và TCVN 7239 : 2003 của VN, không ngừng cải tiến nâng cao chính sách sản phẩm và có sản phẩm mới, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng. e. Cải tiến công tác tổ chức, công tác quản trò SX-KD. Các phòng nghiệp vụ, các phân xưởng, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các văn bản đã quy đònh, nếu phát hiện nhữ ng điểm chưa phù hợp với thực tế, căn cứ nhiệm vụ, vai trò chức năng của đơn vò chủ động đề nghò cải tiến, nâng cao tổ chức, quản lý SX-KD đạt hiệu quả cao. f. Công tác tài chính kế toán . - Theo dõi, quản lý chặt chẽ các chi phí, nguyên liệu vật tư tồn kho cần xử lý, công nợ, đề xuất các biện pháp giải quyết, nhằm tăng hiệu quả SX-KD. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. g. Công tác tổ chức Cán bộ, công tác tiền lương. - Tạo điều kiện thuận lợi cho CB-CNV trong diện đào tạo, đi học thêm về nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ Cán bộ kế thừa, để phục vụ quản lý Công Ty. - Quy chế tiền lương đã áp dụng từ tháng 11/2011, cần phải tiếp thu những ý kiến góp ý của CB-CNV, để bổ sung hoàn thiện Quy chế tiền lương cho phù hợp với thực tế. h. Thực hiện tốt hợp đồng hợp tác sản xuất sơn với các Công Ty nước ngoài. - Kế hoạch sản xuất của 3 đối tác IP, PPG và ANV (khoảng 7 triệu lít) phải tổ chức sản xuất tốt để đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt sản xuất. - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt các điều khoản đã ký với các đối tác. III. Báo cáo tài chính [...]... l p : Công ty Ki m toán DTL - Ý ki n ki m toán ñ c l p BÁO CÁO KI M TOÁN S : 12.102/BCKT-DTL Kính g i: Các C ñông CÔNG TY C PH N SƠN ð NG NAI Chúng tôi ñã ki m toán b ng cân ñ i k toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo k t qu kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t và thuy t minh cho năm tài chính k t thúc vào cùng ngày nêu trên ñư c l p ngày 19 tháng 01 năm 2012 c a Công ty C ph n Sơn ð ng Nai (dư... n sau ngày k t thúc năm tài chính Không có các s ki n quan tr ng x y ra sau ngày k t thúc năm tài chính ñ n ngày phát hành báo cáo tài chính 11 Phê duy t phát hành báo cáo tài chính 31 32 Báo cáo tài chính cho năm tài chính k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 ñư c Giám ñ c Công ty phê duy t và phát hành vào ngày 19 tháng 01 năm 2012 IV B n gi i trình báo cáo tài chính và báo cáo ki m toán 1 Ki m... lý công n ñ i v i các khách hàng mua s n ph m c a công ty theo ñúng cam k t trong H p ñ ng ñã ký k t (như Công ty Thép Nh t, Công ty BMB, Công ty XD S 5, Công ty Soecon không thanh toán ñúng theo h p ñ ng) ñ tránh phát sinh công n dây dưa khó thu h i - Các nh n xét ñ c bi t: Không IV Các công ty có liên quan - Tình hình ñ u tư vào các công ty có liên quan :Ch ng khoán ñ u tư dài h n • C phi u Công ty. .. (50+60+61) 15 CÔNG TY C PH N SƠN ð NG NAI THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 ðơn v tính là ð ng Vi t Nam tr trư ng h p ñư c ghi chú khác B n thuy t minh này m t b ph n không th tách r i và ñư c ñ c cùng v i b n báo cáo tài chính ñính kèm 1 ð c ñi m ho t ñ ng c a doanh nghi p 1.1 Hình th c s h u v n Công ty C Ph n Sơn ð ng Nai (dư i ñây g i t t là Công ty) ñư... cho năm tài s n ñư c thu h i hay n ph i tr ñư c thanh toán, d a trên các m c thu su t (và các lu t thu ) có hi u l c t i ngày k t thúc năm tài chính Ưu ñãi thu : + T i văn phòng công ty, theo công văn s 3471/BTC-CST ngày 17/03/2006 c a B Tài Chính, b t ñ u t ngày 01/01/2004 Công ty ñư c ưu ñãi áp d ng thu su t thu TNDN 15% trong 8 năm t năm 2004 ñ n h t năm 2011 Công ty ñư c gi m 50% thu TNDN cho 2 năm. .. theo ñó, Công ty s ch u r i ro khi có bi n ñ ng v t giá Công ty không th c hi n bi n pháp ñ m b o r i ro do thi u th trư ng mua các công c tài chính này Giá tr ghi s c a các tài s n b ng ti n và công n th i ñi m cu i năm như sau: ph i tr có g c b ng ngo i t t i Công n Tài s n 31/12 /2011 ðô la M (USD) 31/12/2010 31/12 /2011 31/12/2010 102.325.13 190.442.02 737,32 803.07 Qu n lý r i ro lãi su t Công ty ch... máy Sơn ð ng Nai (Doanh nghi p nhà nư c thu c S Công Nghi p ð ng Nai) theo Quy t ñ nh s 4636/Qð-TTG ngày 13/12/1999 c a Ch T ch UBND T nh ð ng Nai Công ty C ph n Sơn ð ng Nai ñư c c p Gi y ch ng nh n ñăng ký doanh nghi p l n ñ u s 4703000004 ngày 01 tháng 03 năm 2000 do S K ho ch và ð u Tư T nh ð ng Nai c p và các Gi y ch ng nh n thay ñ i sau ñó v i l n thay ñ i g n ñây nh t là vào ngày 14 tháng 09 năm. .. doanh s n ph m v sơn, keo Xu t nh p kh u, nguyên li u và s n ph m liên quan ñ n sơn và keo D ch v thi công v sơn 2 Năm tài chính, ñơn v ti n t s 2.1 d ng trong k toán Năm tài chính Năm tài chính c a Công ty t 01/01 ñ n 31/12 2.2 ðơn v ti n t s d ng trong k toán ðơn v ti n t s d ng trong ghi chép k toán là ð ng Vi t Nam 3 Chu n m c và ch ñ k toán áp d ng 3.1 Ch ñ k toán áp d ng Công ty áp d ng Chu n... tháng, năm sinh : Nơi sinh : CMND : Qu c Tich : Dân t c : ð a ch nơi thư ng trú : Vũ ð c ðan Nam 14/12/1952 Nam ð nh 270034823, Ngày c p : 8/9 /2011, Nơi c p : ð ng Nai Vièt Nam Kinh 2/105, KP.7, Phư ng Tân Phong, TP.Biên Hòa, ð ng Nai : Trình ñ chuyên môn : Qúa trình công tác : C nhân Qu n Tr Kinh Doanh T năm 1987 - 1999 Phó Giám ð c Nhà Máy Sơn ð ng Nai T 2000 ñ n nay Giám ð c Cty C Ph n Sơn ð ng Nai. .. Doanh Cty CP Sơn ðN S c phi u n m gi : 625 C phi u (chi m 0,04%) v n ñi u l Nh ng khoan n ñ i v i Công Ty : Không L i ích lien quan ñ i v i Công Ty : Không Quy n l i mâu thu n v i Công Ty : Không SƠ Y U LY L CH H và Tên : Nguy n Phi Hùng 35 36 Gi i tính : Ngày, tháng, năm sinh : Nơi sinh : CMND : Qu c Tich : Dân t c : ð a ch nơi thư ng trú : Trình ñ chuyên môn : Qúa trình công tác : Các ch c v công tác . 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TÊN CÔNG TY :CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ðỒNG NAI ðịa Chỉ : ðường Số 7 Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa Tỉnh ðồng Nai Tel : 061-3836451-3836283-3836663-3931355-3836112 Website:www.dongnaipaint.vn Năm Báo Cáo : 2011 I. Lịch sử hoạt ñộng của Công ty 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập: Công ty CP Sơn ðồng Nai nguyên là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Công. trong Công Ty đã hoạt động tốt, thực hiện hoàn thành vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong Công Ty cổ phần, góp phần quan trọng và kết quả SX-KD năm 2011. • Khó khăn : - Năm 2011 là năm có

Ngày đăng: 21/07/2014, 16:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan